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老师你好!甲公司是工程公司,给乙公司开具100万发票申请预付款,3月乙公司未支付,4月才支付货款,请问甲乙公司3月分别怎样做账

2024-05-21

3月 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税。结转对应的成本 借:营业成本 贷:工程施工4月 借:银行存款 贷:应收账款。

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