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23年发票入在24年2月,借:未分配利润10万,贷:应付账款10万,23年所得税汇算清缴,这10万,是直接加在第2栏,主营业务成本,还是5栏管理费用啊?这样的分录正确吗?跨年的发票怎么填写在汇算清缴表上?

2024-05-07

填写在纳税调整明细表的其他里的。

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