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老师合作社的这种怎么做账,3月份先收到补助款,5月份后开的发票,是借:银行存款 贷:预收账款 等到开了发票:借:预收账款 贷:营业外收入 这样做对吗?

2024-04-17

开票需要体现增值税税额的 贷方是 营业收入 和应交税费-应交增值税。。

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