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老师,2023年开具了一张发票,款已收。当时的会计分录是 借:银行存款50000元 贷:主营业务收入47169.81元 应交税费——应交增值税销项 2830.19元。2024年1月对方把票退回给我们,要求重新开具,款未退。1月开了35000元 ,余下15000元尚未开具,请问1月退回发票的会计分录及1月开具35000元的分录 ,还有余下15000元的分录。分别要怎么弄。麻烦老师详细说一下,谢谢

2024-03-31

按照50000做红冲的分录,在根据发票35000入账确认收入的,15000可以计入预收账款。

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