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本月开的发票有红冲和作废的,那么在做账的时候,需要把红冲和作废的金额减掉吗?还是直接按照本月合计(其中包括正常发票+作废发票金额)做账呢?

2024-03-31

红冲和作废的都需要入账体现一下的。

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