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请教一个问题,12月从公户里支付了13500,客户当月开了8350的发票过来,少开了51500,1月补开了70000,多开18500,3月又把7000的票红冲了,重开了51500的发票,那1月的70000需要入账吗?应该怎么做分录呢?

2024-03-30

需要入账的,计入成本,3月再根据红字发票做冲减分录。

好的

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