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问题一,根据出库单开发票,制度改了是下月月初对账后再开发票,如果确认收入的话实际发票没有开,报增值税收入就超30万了,如何处理。问题二,2月29日销售出库单下推生成凭证带税费,3月1日实际开出发票部分免税,下推的凭证和实际开出的税费就偏差怎么办?

2024-03-20

可以按照无票收入入账申报的 ,再开出发票的话把这部分填写负数填写避免重复交税。

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