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老师,我这是广告业,一般纳税人。2023年4月开票76936.85(含税)、6月红冲55352.6元(含税)申报电子税务局带出来是48984元(含税)、但实际税盘开红冲的发票(价28260+税3673.80)、有20724.6+2694.20元是异常。当月去税务找原因未找到工作人员让先申报。后一直未查到原因,增值税6368给抵扣回来了、做了382.08的附加税分录红冲未给退回。现在换电子发票时又出现异常的那笔,税局让写份原因说明了一下就完事了,我申报年报时出现280元的退税,这正常吗?怎麽办?我的红冲附加税未退款需要做回吗?

2024-03-18

需要看下异常是什么原因的,可以问下税局。

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