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老师,您好,请问这个怎么做账?怎么算进项?怎么抵扣?

2024-03-14

勾选发票,按照发票上的税额抵扣 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款等。

通行时间是二月,发票开具是三月

销售部员工出差垫付高速通行费,再来公司报销,2月29日的通行费,3月13日开票 2月份 借:预付账款贷:其他应付款——XX员工 3月份拿到发票后 借:销售费用——差旅费应交税费

这样对吗?

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