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老师您好!请教您个问题。我们公司现在账面挂一家供应商应付账款余额有2百多万,原因是供应商给我们的销售返利他们直接在我们后期购货的货款里冲减了。几年来一直也没开红字发票给我们入账,后面供应商自己的账想办法做平了,也没和我司沟通,导致我们应付账款无法平账,其实我们不欠供应商货款了,以前的兼职会计一直也没及时和我们老板说这事,现在老板让想办法处理这个事要怎么处理啊?怎么处理能合理避税又能平账?麻烦老师回复一下。

2024-03-03

对方给你们返利的话,对方应该是按照冲减返利后的金额开票确认收入的,如果对方是按照全额开具的发票,无需支付的部分可以计入营业外收入。

返利的话 本身就属于你们的一项收入,不管对方是否给你们开具发票,你们都是需要交税的

谢谢老师回复,对方是开全额发票给我们的,营业外收入要交税,老板不想交怎么办啊?

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