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1⃣️2023年12月账已结,但是突然想起来在申报的时候,有申报了一笔未开票收入(预计2024第一季度开票)和一笔免税开票收入988000元(预计第一季度开票),但是没做在12月账里。2⃣️这个月员工报销去年的差旅费大概3万元。3⃣️ 2023年12月开出去一笔70万的发票,客户在一月提出不要70万,只要42万,又重新作废重开了,这笔交易影响不影响2023年。 现在是要反结账 还是可以直接做到2024年的账里汇算清缴时调表

2024-01-26

可以做在本年的账上,通过以前年度损益调整科目入账,申报的时候在申报表上填写调整的。

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