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老师,我们单位的增值税=销项税—进项税—减免税,8月份我申报的时候减免税这项申报多了,税务局提示我们应该减免税9700元,我们按11700元报的,现在12月份了我怎么处理呀,怎么调整,分录怎么写,我的所有的报表,还用从8月,9月,10月,11月重新更正吗,补缴税款都补缴哪些税,怎么计算,分录怎么写,有滞纳金吗

2024-01-10

增值税不累计计算的,需要修改8月份的申报的,涉及到缴纳对应的滞纳金的。

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