当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

请问老师小规模报表应交税费-0.02,是去年开票金额跟申报有差额当时没注意,现在发现了这-0.02应该怎么处理,直接借营业外支出,贷应交税费,怎么处理比较好,退税是不是太麻烦了

2024-01-05

可以直接计入营业外支出的。

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?

相关问答