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老师,你好!我公司2023年1月份买入财务软件,1月份发票没来,但钱付了一部分,那一月份的这笔账怎么记呀?这付的一部分钱,在6月份发票来了,账务又怎么处理呀?还有一部分钱在8月份付的,当时发票也来了,账务又怎么处理呢?这个财务软件计入无形资产的话,从哪个月开始摊销呢?有净残值吗?请老师有时间解答一下,麻烦了,谢谢!

2024-01-03

借:管理费用/长期待摊费用/无形资产等 贷:银行存款 应付账款 后期收到发票附到这个分录后 ,后期付款 借:应付账款 贷:银行存款。无形资产是当月开始摊销的。

老师,你好!在呀

请你把上面的问题解答一下呀

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