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老师,如果客户付给我企业货款时,优惠的金额如何入账?如果我企业给供货商付货款时,我方少付的金额(优惠金额)如何入账呢

2023-12-23

对方发票全额开具的话,少付的部分计入营业外收入,如果发票是按照抵扣后开具的,按照发票上的金额做账就可以。

可以把多入账的部分金额做相反分录冲减。

如果是采购时未开发票,先按未优惠金额计入应付账款,后来实际结账时优惠的金额如何入账,对方按实际收到款后开发票

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