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老师,请问一下公司原有一批原材料时间久了但还没申请报损,税务局要求把税额算出并已交,这笔税额当时做的是借:原材料,贷:应交税费——未交增值税,后来税已交,现在申请报损这笔进项税不在转出了,这笔税额怎么从原材料出处做分录

2023-11-28

是让做视同销售了吗?借:营业外支出 贷:原材料 应交税费-应交增值税-销项。

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