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第一个月末进项-销项,差额150万,做了一比分录借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),下个月末进项减销项=50万,应该怎么做账务处理呢

2023-11-24

下月做 借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)50 当月做当月的进销项差额就可以的,最后的余额在未交增值税的借方体现的。

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