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老师,公司每月发一半工资,预借工资剩余的年底发,社保也是每月公司先垫付,年底在从剩余的工资中扣,这个怎么做账合适

2023-11-15

正常计提 借:管理费用-贷:应付职工薪酬发放的时候 根据实发 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等预支和代缴社保 借:其他应收款 贷:银行存款年底的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款等。

计入管理费用或者成本。

谢谢😊

老师还有个问题,麻烦给予指导,本来是建筑公司承担的电费,现在由房地产公司把电费交了,电力局开的发票也是给房地产公司的,这样房地产公司该怎么做账

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