如果之前有预收的话,可以补入帐在本期的分录里的。对方可以无法确认的话可以计入未分配利润里的。
可以将应收账款结转到未分配利润里的。
比如个体,第三季度变成查账征收了,上个季度开出去发票了这个季度才收到钱,这个季度做账借
借:银行存款
贷:
借:银行存款 贷:应收账款,这样的话资产负债表应收就是计入预收里,这样应该怎么处理
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