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金蝶中途建账,没有期初余额,做账后发现预收科目有金额,应该怎么处理,资产负债表预收金额改变到应收金额

2023-10-29

如果之前有预收的话,可以补入帐在本期的分录里的。对方可以无法确认的话可以计入未分配利润里的。

可以将应收账款结转到未分配利润里的。

比如个体,第三季度变成查账征收了,上个季度开出去发票了这个季度才收到钱,这个季度做账借

借:银行存款

贷:

借:银行存款 贷:应收账款,这样的话资产负债表应收就是计入预收里,这样应该怎么处理

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