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老师你好,3季度申报增值税的时候,税务增值税申报表比财务的账上多了0.01,税款已按增值税申报表缴纳,现在账上和税务申报表差了0.01,这个要怎么调账?怎么做分录?

2023-10-27

四舍五入导致的差额可以计入营业外收支调整的,借:营业外支出 贷:应交税费-未交增值税。

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