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上月少提增值税0.3元,但是计提的时候用的销项税额和当月开票一致,是在申报表中多产生了0.3元,这个月怎么补提0.3元未交增值税

2023-10-19

系统四舍五入导致的差额可以计入营业外收支,借:营业外支出 贷:应交税费-未交增值税。

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