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老师,3季度开票金额351287.13 增值税申报表本期应纳税额3%10538.61 本期应纳税额减征额2%7025.74 应纳税额1%3512.87 提示《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》16行本期应纳税减征额货物及劳务本月加服务、不动产和无形资产本月之和应等于《增值税减免税申报明细表》本期实际抵减税额的合计值! 我这样填写哪里有问题呢?

2023-10-19

主表是没有问题的,减免税明细表的减税里填写减免的7025.74了吗?

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