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老师收到一笔代收款,做分录: 借:银存 10000 贷:其他应付——代收 10000 后发现对方转错了,扣除手续费后转给对方,中间多出来5的手续费,按道理直接做相反分录(借:其他应付款 10000 贷:银存 10000),但是因为这个手续费后期会开发票,会跟账上的手续费对不上,所以想请教一下怎么做分录合适呢?

2023-09-26

借:其他应付款 贷:银行存款 营业外收入5 借:财务费用5贷:银行存款5

贷方银行存款是9995。

是的。

老师,第一个分录借:其他应付款10000贷:银行存款10000 营业外收入5,这个5咱也挂进其他应付吗?我们其实是没收到这个5的做营业外收入合适吗?

老师,第一个分录借:其他应付款10000贷:银行存款10000 营业外收入5,这个5咱也挂进其他应付吗?我们其实是没收到这个5的做营业外收入合适吗?

老师这个手续费5元必须做营业外收入吗?

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