对的。
按照上面做分录的话不需要通过转出未交和转出多交的,直接把进销项的差额结转到未交增值税就可以,需要注意的话结转的方式要保持前后一致的。
老师,我看很多地方都没有“借 应交税费—应交增值税—销项 贷 应交税费—应交增值税—转出未交增值税”这笔分录,请问这笔分录要作吗?没有作这笔分录,后期再怎么处理么?接上面那个问题,谢谢
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