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老师您好,有个棘手的问题想请教您,工业企业,在以前月份(当年、以前年度)半成品已经入库,实际也已经领用或销售,但是没有在系统里做出库操作,导致系统里库存很大,账实不符,这种情况该怎么处理?如果涉及做账,会计分录应该是怎样的,如果涉及其他,请老师帮忙详细解说一下,十分感谢!

2023-07-12

需要做销售出库的分录的 借:生产成本 贷:原材料等 借:营业成本(跨年的话使用以前年度损益调整 )贷:库存商品 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。

需要做销售出库的。

那对于系统里的存货模块该怎么处理,做盘盈?还是出库在当月?但是这两个我都感觉不合适,老师有其他好的解决方案吗,感谢赐教!

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