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你好,老师,三月份做账时,把退给供商的货,供商没有付款,做账时,借方做的应付,然后这个月供商给退了货款,这个月该怎么做账呢? 三月份进货200,退货260,做的分录是,借,库存商品200,贷,应付账款200 另一个分录是,借,应付账款260,贷,库存商品260, 然后五月份又退货100,供商把这两次的差价160,退给了我们,这次的分录该怎么做呢?

2023-07-04

借,库存商品200,贷,应付账款200 另一个分录是,借,应付账款260,贷,库存商品260 5月的退货 借:应付账款 100 贷:库存商品100 收到退的货款 借:银行存款160 贷:应付账款160.

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