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老师,要是我5月份开了一张发票,6月份就把这张发票红冲了,重新开了一张新发票,那我可不可以把5月份开发票做的对应分录删掉,然后6月份红冲的发票也不做对应的分录,就做6月份新开的那张发票的分录,这样行吗?

2023-06-29

建议将原发票和红冲的发票都做帐体现一下的。

是的。

5月份做的发票和6月份红冲的发票都是按1%开的电子普票,然后6月份又新开的电子普票也是一样的金额只不过这张发票是免税。要是按老师你说的建议我把原发票和红冲的发票都做账的话,那我6月份新开的发票又再做账

的话,那这几笔分录的金额都一样了

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