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老师你好!我接的是小规模纳税人的账,账里所有科目都只有一级科目没有明细,应交税费一级科目余额在借方,这种情况我要录入期初数应该把这个借方数录入那个科目里比较合适

2023-06-11

这个建议看下是什么原因导致的借方金额的,如果是多交的话就在借方体现的,如果是没有计提的话,可以在借方体现之后,再在本期补录一个补计提的分录的。

借:银行存款10万 贷:应收账款5万 其他应付款 5万归还回 借:其他应付款 5万 贷:银行存款5.

嗷!谢谢啦!

老师你好!企业收到客户的挂账欠款(例如:5万元),但实际客户给打款支付10万元,现在要把这多打的5万元退给客户要怎么做会计分录? 收到挂账时 借:应收账款 5万元贷:

谢谢老师!

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