可以修改一下3 4月的分录 ,计入3 4月的制造费用里的。
建议按照业务发生日期做帐的,留着做帐的话和发票日期还是不一样的。
但是发票是开在5月份的,我做的是外账,需要按发票日期来入账,大部分发票都是后开的,这种情况要怎么办?可以留着制造费用的余额等后期收入多的时候再结转制造费用可以吗?
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