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老师,之前增值税开票免税的,后来变成要缴纳1%的增值税,这之间的差额计哪里?能写个完整的分录我看下理解下吗?先写免税,在写缴纳1%又怎么写分录

2023-06-09

总金额没有变化的话 借:银行存款等 贷:营业收入 总金额/1.01 应交税费-应交增值税 总金额/1.01*0.01,营业收入里减少了这部分税额。

肯定是要将原来的分录冲掉之后再做这个分录的,你们发票是按照3%开具的话,就要按照3%做帐交税的。

没看懂,比如2023年1月小规模开票40万,开3%税率不用交税,因为新政策还没出来,如何做帐?然后新政策出来后40万不免税,要交1%的税,怎么做帐?

老师,你做的帐不对吧!那我之前做帐不用交税,确认过主营业务收入和银行存款了,那现在免税变要交1%的税,你怎么又给我做借银行存款和主营业务收入了,前后不是重复了,按照你写的帐和我之前的帐合起来不是要相加

了,所以我说免税怎么做帐?后面改政策了又怎么做帐?要把前后分录做出来才能区分啊!你就-个分录我看也看不懂

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