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老师,我们公司生产工人的工资都是外包给劳务公司,我们付款给劳务公司,劳务公司开票给我们,那我做账的时候是不是要借生产成本_劳务费,应交税费应交增值税进项税额,然后贷应付职工薪酬工资,然后我们付款的时候做借应付职工薪酬工资贷银行存款,这样对吗? 如果不通过应付职工薪酬科目来过度的话,那年底汇算清缴的时候应该怎么弄?

2023-05-25

你们不需要通过应付职工薪酬科目核算的,贷方计入银行存款就可以,这个是劳务公司申报个税缴纳社保等,计入对方公司的应付职工薪酬。

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