当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

老师,固定资产5月份卖了,还怎么做账务处理,发现以前计提的多了,又该咋处理

2023-05-24

可以直接做固定资产清理的分录的 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产-原值 卖出 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项 再把固定资产清理的余额转到资产处置损益科目,这个科目借方表示亏损,贷方表示处置盈利的。

不需要做处理了的,直接按照计提的累计折旧结转出来的。

是的,直接按照账上固定资产和累计折旧的金额做账。

多计提的咋办

老师,多计提的折旧已经跨年了,还是不用管吗

设固定资产原值5000,应该折旧2000,实际折旧2500,卖出3500(不含税) 1、将出售固定资产的账面价值转入固定资产清理借:固定资产清理 2500累

累计折旧 2500 贷:固定资产 50002、出售固定资产收入借:银行存款 3500+455贷:固定资产清理 3500应交税费—应交增值税(销项税额) 455

3、出售固定资产处置利得借:固定资产清理 1000贷:资产处置损益 1000

老师,这样处理吗

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?