当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

有个问题请教一下:我们去年12月开出了一张发票,在今年2月份红冲作废了,这张红字发票在汇算的时候怎么处理呢?老师简单写一下填表的步骤吧~

2023-05-20

在本年红冲的时候 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项 贷:应收账款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,汇算清缴的时候,将这部分金额填写在纳税调整明细表的其他里调减。

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?