是的,这个需要视同销售的 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项,购入货物是 借:库存商品 贷:银行存款。
业务已经发生的可以先做账的,后期收到发票附到分录后。
可以先不做应交税费的,等到收到发票的时候,再把应交税费冲减出来 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:xx费用等。
谢谢老师 那我现在还没收到发票,这种情况应该怎么做分录呢
老师 业务已经真是发生并从银行汇款,但是发票还没收到,怎么知道应交税费数字呢?那分录应交税费不知道怎么做,请老师指教一下,谢谢老师
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