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老师,22年发生的费用当时发票没有到,会计做账怎么处理,后来23年2月份发票开来了,账务怎么处理呢 22年汇算清缴怎么处理呢

2023-05-09

2022年业务实际发生的时候就可以入账的,借:xx费用等 贷:应付账款/银行存款等,后期收到发票如果有差额的话可以在23年通过以前年度损益调整科目调整做冲减或者补入帐差额的分录,没有差额的话不用做调整,汇算清缴时填写利润表上的金额申报的,有以前年度损益调整科目调整的差额的话,将差额填写在纳税明细表的其他里调增或者调减的。

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