如果是小规模季度开票超过了30万,3%减按1%的部分,这个不需要记到营业外收入或者是其他收益,直接按照开具发票的金额交纳,申报表虽然是按照3%计算,但是最后的2%部分是体现到减征额里面的呢,最后交的税费和张载金额是一致的呢。
是的。
老师,小于30万,账务分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入 是这样吗?谢谢
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