你们享受的哪个优惠政策呢?如果是简易计税或者是免税的话,对应的进项不可以抵扣,需要在附表二进项税额转出里填写的。
是的,需要在附表二进项税额转出“用于免税项目用”那里填上留抵的进项税额数字进行转出的。
享受免税政策,然后已经在勾选系统里认证抵扣了,在报表上一直留着上期留抵,那是去年一直留到现在,现在需要在附表二进项税额转出“用于免税项目用”那里填上留抵的进项税额数字吗
老师,我们勾选了并不代表抵扣了吧?
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