当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

老师你好,公司未建账的时候预收了钱,建账以后开票了,现在做账怎么处理?

2023-04-12

需要补上收款的分录 借:银行存款/其他应收款等 贷:预收账款,开票时 借:预收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项。

如果银行存款是对着的 可以直接做 借:利润分配-未分配利润 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项。

你好?

那银行存款余额最后多了怎么办?和实际不符了

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?