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申报2023年第一季度的增值税,发现开了几张免税的发票,这怎么处理?应该怎么填写申报表?

2023-04-03

开具的免税发票填写在其他免税销售收入行次里。

如果合计销售额不超30万的话,可以合计填写在小微企业免税销售额里的。

可是今年的增值税税率不是1%吗?

可是今年的增值税税率不是1%吗?

免税销售额放在其他免税销售收入里没问题吗?

这几张免税发票是当时没有看清,就直接打印了出来,其实不应该开免税的发票的,这样的情况怎么处理,在申报表中怎么填写?

好的,谢谢

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