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老师您好问个问题,就是别家公司向我们单位交水电费,暖气费,但钱没交,我们也没给对方开发票,分录怎么写?谢谢您!

2023-03-28

如果已经开具发票了就需要确认收入和税额的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。

那就先不做账的。

老师如果给对方开票了,但对方没给钱,分录是借其他应收账款,贷营业外收入。对吗请您指导下。谢谢您

我们开票或开收据都是这个分录吗?还是收据有其他处理?谢谢

老师。这个是水电费,暖气费,房租,不算主要经营业务吧。我们是医院。

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