每月需要做 借:xx费用 贷:应付账款,收到发票如果发票和暂估的金额有差异的,可以做补计提或者冲减差额的分录的,不用全部红冲的再入账的。
每月需要做暂估的,后期票到了后,金额没有差异,做分录借应付账款-XX(暂估)贷银行存款就可以 有差异的话可以直接做调整差异的分录。
老师我理解的就是不用做暂估的,对吗?
老师,票到了后,金额没有差异,做分录借应付账款-XX(暂估)贷银行存款,对吗
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