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老师你好,我公司为小规模纳税人。4季度的时候红冲了3季度的普票,后又重新开了同金额的专票。之前做账的时候价税合计都做了主营业务收入,现在我的账套里和纳税申报表的不含税销售额有差额,正好是我红冲那张发票的税额,请问这种情况该怎么处理?

2025-01-12

同金额的不会产生差额的,你的分录是怎么做的呢?

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