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老师,工程单位我们会计做的预提成本,借:主营业务成本,贷:应付账款。实际收到发票时,借:工程施工,贷:应付账款,结转成本时,借:主营业务成本,贷:工程施工,再做一次冲减预提费用分录,借:应付账款,贷:主营业务成本。这样做分录对吗?

2024-12-13

不对的,不需要做这一步的预提成本,借:主营业务成本,贷:应付账款。

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