1.新建账套 期初为0 然后根据单位发生的业务做对应的账务处理2.期中建账:需要确定建账日期 比如8.1日建账 需要把8.1之前的业务(如银行存款 库存现金 库存商品 应收款 应付款的余额 投资者投入的资本 取得负债情况等等)盘点统计清楚截止到建账日期前一天的余额然后根据盘点的余额填写在账上的科目期初录入里面 试算平衡 根据资产=负债+所有者权益的差额转至利润分配--未分配利润科目期初
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