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老师好。我公司将部分固定资产卖了。余值36万多,折价卖了17万。现在做固定资产清理应该科目怎么写,另外,固定资产进项税转出这个怎么操作?我这里科目总是弄不清楚,请老师帮我解答,谢谢。

2024-12-02

账上做固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产-原值根据出售的价格 借:银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项再将固定资产清理的余额转到资产处置损益科目,这个科目借方表示处置损失,贷方表示处置收益。

你们需要按照政策销售确认税额的,你们之间签订代收款协议,不影响增值税纳税业务的发生。

老师好,还是上面这个问题。我们将部分固定资产卖给甲公司,但因为我们欠乙公司货款,所以三方签订了协议,约定17万由甲公司付给乙公司。这样的话甲公司也不会给我开票,我实际没有收到钱,固定资产清理的时候应交

应交税费—应交增值税(销项税额)怎么处理?

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