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老师你好,我这里是一般纳税人机械租赁公司,2月份从张三处买了一辆二手车,9万元,当月做账借固定资产,贷银行存款9万,后面知道公司,当月已把这9万块钱的车抵给了供应商,2024年11月发现这笔账处理有误,而且只给供应商没有做账务处理。现在怎么处理这笔错账和漏帐?

2024-11-23

账上做固定资产清理 可以双方约定出售价格的,账上做固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产-原值根据出售的价格 借:应付账款等 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项再将固定资产清理的余额转到资产处置损益科目,这个科目借方表示处置损失,贷方表示处置收益。

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