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1.支付尾款的时候, 你们需要根据发票入账 借管理费用-设计费 贷预付账款 贷银行存款 2.借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
建筑设计行业
收到设计费,没给对方开票:借银行存款 贷:主营业务收入、 应交税费, 那这样做分录,时间久了怎么能知道这笔是没给对方开票的?等以后给对方补了发票时,又该怎么做账呢?
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老师:李老师
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