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请问甲方以房抵工程款,然后我们公司又把这个房子抵材料款给供应商,这个要怎么做账

2024-08-18

收到房子 借:固定资产 贷:应收账款抵给供应商 借:固定资产清理 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项

没有折旧的话 转固定资产清理的金额就是原值。

可以抵扣的话,原值就是不含税的,进项税额单独体现。

我们公司是园林景观工程有限公司

这样做的话应付账款还变多了

发错了

固定资产不需要做进项吗

还有那个固定资产不需要折旧吧,不需要折旧的话,那固定资产清理怎么清账

固定资产不需要做进项吗,对方不要开票给我们吗

这样做的话应付不就一直挂着,人家也不会开票给我们

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