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以前年度应收账款,是因为当时发票多开给对方,导致账面多入账还做了销项税额,申报了销项税,现在账上还是挂的应收,怎么处理

2024-07-11

需要转到营业外收入。

没有收到的部分计入坏账处理。

多开票多入销项,但是对方付款是按照减除多余的付款,剩余挂账和多入收入怎么做账,跨年应该怎么调整

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