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老师好!6月我公司销项税额2156894.89元,进项税额是1862845.43元,未交增值税294049.46元,7月勾选抵扣进项税额是263036.04元,实际缴纳税款31013.42元,怎么做会计分录?谢谢

2024-07-09

每月根据每月进销项的差额做结转,没有勾选的不计入进项税额,计入应交税费-待认证进项税额,月末不结转进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项销项大于进项的 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税最后看未交增值税的余额,借方月表示累计留底的金额,如果是贷方余额表示应交的税额。

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